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集团党委委员、总会计师陈逢淮讲党课
来源:计划财务部     发布时间:2020年10月26日 16:32

 

  10月21日上午,集团党委委员、总会计师陈逢淮以《以党的十九届四中全会精神为指导 进一步推动集团健全和完善内部控制》为题,结合对集团所属单位开展内部控制及风险管理调查情况,为分管部门和党建联系单位上了一堂生动的党课。

 

集团党委委员、总会计师陈逢淮讲党课

 

  陈逢淮强调,党的十九届四中全会部署了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体要求,提出了制度建设的总方针、总任务、总抓手。十九届四中全会通过的《决定》明确提出:“深化国有企业改革,完善中国特色现代企业制度。”这是从制度视角为壮大国有企业提出的管全局、管长远的顶层设计,是巩固和发展公有制经济的根本要求,更是增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力和做强做优做大国有资本的根本举措。

 

  陈逢淮在党课中总结了自2011年以来集团内部控制构建与执行的主要做法,肯定了内部控制为集团提高经营效率效果、促进实现发展目标起到了重要作用。并从5个方面指出了目前集团内部控制存在的主要问题,分析了内部控制不健全不完善的原因所在。

 

  陈逢淮对进一步健全完善集团内部控制建设提出了具体要求:一要强化教育,提高认识。充分认识企业内部控制规范体系发布的重大意义,高度重视企业内部控制规范体系的贯彻实施工作。二要明确分工,落实职责。对现行的规章制度和工作流程进行全面的梳理和优化,建立健全适应本单位实际的内部控制规范体系。三要突出重点,健全完善。重视集团战略管理,进一步优化内部机构及岗位设置,促进集团实现战略目标。四要强化考核,促进健全。进一步加强企业内部控制考评和日常监督检查,实施全员参与和全过程控制,把内控工作考核纳入内部考核评价体系。五要推进信息化,提高效能。充分利用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息管理系统,促进内部控制流程与信息系统的有机结合。六要加强督导,及时改进。加强对所属单位内部控制工作的专业指导和检查,促进内部控制制度得到健全和完善,并确保相关制度得到有效执行。

 

  集团计划财务部、投资管理部全体人员和福建画报社有限责任公司支部党员共17人参加学习。

 

 

 

(编辑:陈斯璐)